纳税筹划高级研修班
2010-07-14 15:25 1142次
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课程详情
【时间地点】 2010年8月5日-8日 西安
(5日报到、6日、7日全天上课、8日结束)
【参加对象】 各企业(集团、工厂、矿局)董事会、监事会成员;总经理、财务副总经理;财务经理、主管;税务经理、主管等。
【费 用】¥1480元/人 (含学费、教材、茶点、餐费)
如需住宿,会务组可统一安排,费用自理。
【组织单位】 陕西民营企业会计服务中心
【支持单位】 北京慧学管理咨询有限公司
培训背景:
怎样整合、提炼大量的财务数据,发现企业经营的优劣所在?
怎样通过财务分析发现风险并防范风险?
怎样通过财务分析为决策者提供更有效的参考依据/财务支持?
怎样将生硬的财务数据,清晰直观地表达出来,让使用者一目了然?
怎样运用财务信息了解你的客户、你的供应商、你的同行的经营情况?
经济危机时期,公司财务分析的重点需要做哪些调整?
合理、高效的财务分析思路和方法,是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径,并将使你的工作事半功倍。
众所周知,通过税务筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,*限度增加企业效益。但我们*税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧?
本课程结合国内税收制度的特点,通过对税务筹划相关知识的讲解,技术手段的剖析,具体案例的分析,并结合*的税收法规政策的变化,把税务筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节。尽量降低企业的税收负担,节约企业的纳税成本。
培训目的:
通过纳税筹划培训,系统掌握我国税收法律法规,熟练应用纳税筹划的各项技能与方法,以达到降低企业经营成本、*限度增加企业效益的目的。
培训提纲:
主题一:财务的目标
主题二:营运资本分析——有效控制资金效率及风险
主题三:财务比率分析方法——有效提升管理效率、控制经营风险
主题四:现金流量表分析——现金风险控制
主题五:股东回报系统的6环分解
主题六:公司财务分析与风险防范关键内容总结
主题七:税务筹划的相关知识
1.税务筹划的动力机制
2.税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性
3.税务筹划的主要内容
4.税务筹划的基础
主题八:税务筹划的平台及技术手段
1.价格平台:转让定价的运用
2.优惠平台:税收优惠的运用
3.漏洞平台:政策遗漏的运用
4.空白平台:政策未规定的运用
5.弹性平台:幅度的运用
6.规避平台:临界点的运用
7.技术平台:减、免、退、抵免的运用
主题九:税务筹划的策略技巧及案例分析
1.流转税的税务筹划及案例分析
2.所得税的税收筹划与案例分析
3.个人所得税的税收筹划与案例分析
4.工资薪金:工资与劳务的转化等
5.财产、行为税的税收筹划与案例分析
6.综合案例分析
主题十:*税收法规政策的变化
1.流转税:增值税、营业税
2.进出口税收:出口退税、关税
3.企业所得税和个人所得税
4.行为财产税:房产税、土地使用税等
5.综合税收政策和税收征管
● 讲师介绍
李老师 东北财经*财税副教授,*注册税务师,光桓咨询特约讲师。
庞老师 上海*会计远教中心主任、*注册税务师。主要从事税收制度、税务稽查、纳税筹划等领域的研究和教,光桓咨询特约讲师。
刘老师 会计师、审计师、注册税务师、*高级纳税筹划师;*财务总监税务筹划特聘讲师;光桓咨询特约讲师。
(每次培训从以上专家中选配,以实际通知到会专家为准)
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